0000001847 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001845 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001867 |
Služby 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
18 080,40 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001871 |
ubytovanie, plná penzia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 769,20 € |
13.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001877 |
osvedčenie podpisov 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,90 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001884 |
energetický certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 176,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001844 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001841 |
Štipendium - Knosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COLUMBIA UNIVERSITY |
Z |
|
31 494,00 € |
08.06.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001839 |
BA408VC - prezutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
08.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001846 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
264,00 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001824 |
Výmena požiar. hadíc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
402,36 € |
07.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001882 |
vodné, stoč. 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
711,89 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001865 |
Servis telekom. zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 918,00 € |
13.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001821 |
Servis - BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
123,12 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001818 |
Kvalifikovaný certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
07.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001809 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
279,00 € |
06.06.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001838 |
kalibráciu analyz.alkohol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
355,20 € |
08.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001814 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
06.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001816 |
poplatky za služby 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 576,30 € |
06.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001777 |
blok papiera na flipchart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,10 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001782 |
servisné práce, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
54,00 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001779 |
odborná prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
288,00 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001793 |
toner HP, Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 272,80 € |
15.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001799 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 480,00 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001823 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
90,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001823 |
Servis - BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
90,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001808 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
282,00 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001808 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
282,00 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001806 |
Videozáznam zo seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
490,00 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001806 |
Videozáznam zo seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
490,00 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |