0000002741 |
Digital 10/22 - 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
109,90 € |
27.10.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002766 |
havária objekt Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
408,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002740 |
Servis - BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
536,88 € |
27.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002742 |
Webinár 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
156,00 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002747 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 497,00 € |
28.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002769 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 519,82 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002757 |
Zemný plyn - 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002745 |
Servis - BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
16,26 € |
28.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002738 |
Vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
524,77 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002760 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
420,00 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002753 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 798,07 € |
02.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002737 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 610,98 € |
27.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002744 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
28.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002751 |
Licencia ESET 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
02.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002746 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
28.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002749 |
Tel. služby - ťarchopis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,42 € |
02.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002767 |
výmena patróny- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002714 |
NŠP za III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
48 421,89 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002709 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
810,00 € |
20.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002731 |
Záloh. serverov IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
34 468,80 € |
25.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002718 |
Servis - BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
170,75 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002734 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002736 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
533,26 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002722 |
Telekom. práce 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 943,00 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002697 |
Letenka- Valletta, Malta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
472,00 € |
19.10.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002691 |
Technická podpora - 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
24 097,20 € |
18.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002726 |
Kontrola EPS - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002681 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 381,02 € |
18.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002717 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
274,85 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002733 |
Inzercia MY |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
522,72 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |