Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001899 10/21 mim. upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 054,40 € 05.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001898 Štúdia Slováci v pohybe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Actly s.r.o. 48181773 2 934,00 € 05.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001908 3x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 16,57 € 03.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001901 servis BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 232,30 € 05.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001891 10/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001903 11/21 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001906 Kalib.analyzátora alkohol Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 237,60 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001896 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 104,62 € 05.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001904 10/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001905 Licencia M365 EDU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DNS a.s., org.zložka Slovensko 51265126 1 218 088,82 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001875 justičná revue 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 148,99 € 04.11.2021 08.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002016 VIMEO Business Membership Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INFOkey s.r.o. 36383431 574,80 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001989 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 256,40 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001989 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 256,40 € 16.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001992 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001992 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001948 školenie 1 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 99,00 € 10.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001894 hygienicke potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 749,88 € 11.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001895 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 308,00 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001890 káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,35 € 04.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001886 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Oliver Majdúch 14010682 2 370,00 € 04.11.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001888 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 1 316,40 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001883 letenka Korkošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 280,00 € 04.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001884 letenka Paulis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 912,00 € 04.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001877 Digital predplatné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 99,90 € 04.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001881 kvety, kytice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 259,50 € 04.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001871 11/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001882 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 235,30 € 08.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra