Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002073 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 006,24 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002066 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 024,90 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002071 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 894,30 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002070 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 894,30 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001418 údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 564,00 € 02.09.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002065 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 647,20 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001813 ser.has.pr. - Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 184,75 € 25.10.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001960 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 968,29 € 10.11.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001729 program CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 47 822,91 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001356 realizácia,odpad,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 753,22 € 16.08.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001812 oprava pož.uz.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 71,46 € 25.10.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001355 kosenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 446,00 € 16.08.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000209 havarijné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 408,62 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000930 rozmetač, fréza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 606,48 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002136 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 988,00 € 07.12.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002147 učebné pmôcky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 4 236,96 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002125 uprat. okien Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 140,36 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002131 letenka Mičkovicová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 06.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002094 podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 4 788,00 € 02.12.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002127 právna literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 828,34 € 06.12.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002156 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 122,41 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002113 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 419,52 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002157 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 621,83 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002112 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 182,04 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002105 8-11/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 60,47 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001114 hydrant - Tomášikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 06.07.2021 28.09.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002124 covid- upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra