Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002117 už.p.nájmu 1Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002115 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 35,09 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002118 energie už.p.nájmu 1Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 03.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002123 upratovanie- október Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 042,16 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002103 servis BA516UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 285,61 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002096 4x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 76,80 € 02.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002107 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 03.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002102 školenie 2os Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 128,00 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002114 strážna služba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 27 384,77 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002091 spracovania máp Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 817,60 € 02.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002082 seminár Buck Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 02.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002093 licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 11 928,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002092 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 510,00 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002086 školenie Kosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002087 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 02.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002080 vládny špeciál Expo Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 51 168,34 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002095 4x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 18,00 € 02.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002067 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 024,90 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002085 školenie 3os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 356,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002122 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 4 840,80 € 09.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002097 10/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 436,46 € 02.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002079 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 6 682,92 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002068 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 279,75 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002069 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 279,75 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002083 školenie Čamborová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002072 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 006,24 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002054 čistenie fasády Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HousePro, s.r.o. 47587806 15 144,00 € 25.11.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002084 BOZP a PO 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002088 servis SOFIA 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 110 118,00 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002064 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 647,20 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra