Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003250 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 1 000,36 € 22.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002762 Kampaň WEB 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 22 000,00 € 03.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000001912 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 810,00 € 05.12.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002797 Elektrina 03/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 405,00 € 07.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002877 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 130,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002826 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 21 209,52 € 09.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002893 Upratovanie 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 766,06 € 16.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002911 LS 14500, batéria 3,6 V Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 118,80 € 21.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002872 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 47 142,78 € 15.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002882 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 189,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002908 príspevok SR za rok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 63 950,00 € 20.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002822 CERN ALICE 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 93 258,00 € 08.11.2023 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002875 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 197,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002800 energie 1/2023 dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 506,48 € 07.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002880 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 262,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002836 Elektrina 02/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 341,48 € 10.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002907 príspevok SR za rok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 127 900,00 € 20.11.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002839 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 63 690,00 € 10.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002874 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 634,00 € 15.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002906 PHM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 271,95 € 20.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002837 Elektrina 04/23 Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 286,04 € 10.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002888 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 050 566,40 € 15.11.2023 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002825 Servisné služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 108 865,50 € 09.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002896 Dezinfekcia bojlerov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dixo, s. r. o. 47767545 6 900,00 € 16.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002935 servis, opravy tel. zar. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 479,00 € 22.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002930 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 621,80 € 22.11.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002910 Vzdelávacie aktivity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 14 950,00 € 21.11.2023 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002919 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 60,70 € 21.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002909 príspevok SR rok 2023 UA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 5 300,00 € 20.11.2023 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003003 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 102,00 € 04.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »