Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001250 Upratovacie práce 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 8 768,95 € 01.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001277 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 31,68 € 07.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001284 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 656,00 € 07.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001276 Servisné práce SKV 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 142,82 € 07.03.2023 15.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001255 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 424,32 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001248 MŠ - Obj. zdravotechnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 56 841,10 € 01.03.2023 13.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001275 vodné, zrážky 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 59,53 € 06.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001271 Ticket Restaurant 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 28 751,47 € 06.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001262 Bezpečnostná služba 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 30 296,45 € 03.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001273 BL574PE servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 114,22 € 06.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001266 Protokolárne dary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 204,00 € 03.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001249 Servis okien - Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 451,94 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001254 archivačná vysoká skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 2 759,40 € 01.03.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001256 Inzercia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 2 640,00 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001264 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001260 Zemný plyn 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001247 Pramenitá voda 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 232,20 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001283 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 309,00 € 07.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001278 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 990,00 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001251 Pramenitá voda 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 366,36 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001280 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,03 € 07.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001253 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 024,37 € 01.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001239 Montáž podlahových krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 035,30 € 28.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001241 čisť.a uprat. služby 1/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001243 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 240,00 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001246 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 305,80 € 01.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001230 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 344,00 € 23.02.2023 03.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001237 prenájom predložiek 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 28.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001238 prenájom predložiek 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 28.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001242 servis has. prístr. Hanul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 512,30 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »