Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001065 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 051,26 € 27.01.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001049 Flashdisk 16GB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 149,04 € 25.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001066 členský príspevok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 28.01.2022 16.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001060 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 26.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001038 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 159,20 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001072 mes. popl. 1-2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 31.01.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001062 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 27.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001058 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 538,44 € 26.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001064 Q kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 27.01.2022 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001061 školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 168,00 € 27.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001048 PC, príslušenstvo PC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 7 623,98 € 24.01.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001059 havarijná oprava Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Marek Rakús 43659942 2 172,64 € 26.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001057 prenájom bezp. nádob 7x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 436,80 € 26.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001053 servis okien- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 379,00 € 25.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001055 licencia Webex Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 1 005,01 € 26.01.2022 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001051 servis BL102GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 532,82 € 25.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001037 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 700,66 € 21.02.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001036 papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 643,13 € 21.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001034 údžba stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 21.02.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001019 On-line prístup Beck-Onli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 6 200,40 € 17.01.2022 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001022 BL663TN servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 742,52 € 17.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001010 samofinancovanie 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 975,00 € 12.01.2022 24.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001321 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 09.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001317 seminár Kaščáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 86,00 € 08.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001306 tréning AJ 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 258,00 € 07.03.2022 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001297 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 04.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001294 monitoring médií 02/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 04.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001272 2/2022-Búd,Čer,Hanul,Stro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001295 prístup "profesionál" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 288,00 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001291 covid - upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »