0000001434 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
384,00 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001416 |
Školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
25.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001404 |
zákony,ústava,OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
251,22 € |
22.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001425 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
28.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001432 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
80,06 € |
30.03.2022 |
|
07.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001436 |
kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001395 |
2-3/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
21.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001419 |
servis klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
1 008,00 € |
25.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001373 |
Plošná inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
14.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001396 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
21.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001411 |
1 prístup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
24.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001413 |
SME všedné 5-11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001415 |
2-3/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
347,39 € |
24.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001417 |
Školenie 7 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
623,00 € |
25.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001408 |
rozkladacia pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vivre Deco SA |
|
|
251,39 € |
24.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001394 |
pohonné hmoty 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 347,25 € |
21.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001412 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
24.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001405 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 250,00 € |
22.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001399 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 911,51 € |
21.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001410 |
tablety, filter |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 310,88 € |
05.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001401 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mecom, spol.s.r.o. |
17075858 |
|
314,50 € |
22.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001409 |
oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 153,28 € |
24.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001389 |
I.Q.22 3/22 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
327,68 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001391 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
373,00 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001420 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
25.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001407 |
seminár2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
158,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001368 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
67,86 € |
14.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001346 |
1/22 membership fee |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
11.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001383 |
služby 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
45 043,20 € |
16.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001377 |
tel. práce, požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 618,00 € |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |