0000000625 |
mobilné doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
444,69 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000665 |
rohože- Stromová 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000659 |
Dochádzkový systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
1 184,76 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000661 |
webinár úč. popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000617 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000568 |
stropné akustické prvky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
6 462,02 € |
22.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000666 |
rohože- Černyševského 27 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000610 |
odborný trening |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
534,00 € |
30.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000619 |
rekonštrukčné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
594,00 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000602 |
AlcoQuant 6020 plus |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
1 582,52 € |
27.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000616 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,76 € |
30.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000669 |
energie 05/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000670 |
reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 008,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000673 |
HP Color LaserJet Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
346,80 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000686 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 627,27 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000674 |
zemný plyn 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000688 |
upratovanie - covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000731 |
5/21 černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000707 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
807,60 € |
05.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000585 |
balík služieb 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 249,05 € |
26.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000584 |
účast.popl.- Koláriková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
26.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000586 |
testovanie zam. 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
1 331,55 € |
06.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000432 |
rek.sociálnych zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
14 897,46 € |
31.03.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000231 |
extrablock fólia, audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MIBSK s.r.o. |
52352706 |
|
1 300,00 € |
17.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000565 |
hlas. a dáta 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
90 568,20 € |
22.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000734 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000675 |
IT prostriedky a doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
66 879,00 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000691 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000623 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
469,56 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000735 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |