0000000503 |
sedenie RIBBON |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
3 933,36 € |
12.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000500 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
712,80 € |
12.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000502 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
408,00 € |
12.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000488 |
3/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 137,42 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000504 |
helpdest 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000485 |
3/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 898,46 € |
09.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000486 |
3/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
138,91 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000506 |
služby 3/2021-strážna sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 343,65 € |
13.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000498 |
doska,kryt,hlavica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 224,00 € |
09.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000487 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
412,15 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000494 |
webinár, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000495 |
distribúcia účebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7 367,80 € |
09.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000523 |
kuch.potreby,nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
411,78 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000535 |
Oprava poruchy kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
126,00 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000545 |
obnova fasady, Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
17 278,15 € |
31.03.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000524 |
kuchynské potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
580,60 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000501 |
servis tlaku Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
108,00 € |
12.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000510 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
96,30 € |
13.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000507 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 481,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000525 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000556 |
servis.prácCheckPoint1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
1 315,20 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000527 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
150,94 € |
15.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000528 |
staveb.práce, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 134,60 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000509 |
vodné, stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
452,05 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000537 |
3/21 sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
152 953,50 € |
15.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000526 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
211,83 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000546 |
zámočnícke konštrukcie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIZAM, spol. s r.o. |
35869356 |
|
3 576,00 € |
10.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000508 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
336,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000547 |
stôl so zásuvkami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 493,90 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000575 |
energie 3/21 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 676,27 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |