Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001903 bezpečnostné služby5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 33 221,41 € 15.06.2023 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001113 Ticket Restaurant 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 756,03 € 03.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001436 Ticket Restaurant 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 665,33 € 04.04.2023 20.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002109 Bezpečnostné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 614,85 € 13.07.2023 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001633 Bezpečnostná služba 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 534,27 € 10.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001841 Štipendium - Knosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COLUMBIA UNIVERSITY Z 31 494,00 € 08.06.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000002100 Kampaň WEB 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 31 371,43 € 13.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001026 Elektrina 4-12/22 prepl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 31 285,05 € 16.03.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002596 Implementácia SAP HR AOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 31 262,40 € 10.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000001870 Mobilná aplikácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 30 861,60 € 13.06.2023 04.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002650 Ticket Restaurant 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 30 795,23 € 18.10.2023 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
0000001262 Bezpečnostná služba 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 30 296,45 € 03.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000002239 Servisné služby 07/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 30 287,40 € 08.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002078 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 30 282,00 € 11.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000003224 elektron. služieb I. časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 29 998,90 € 20.11.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002261 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 29 899,02 € 10.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002159 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 29 700,00 € 27.07.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002678 Akcia AT-SK 3.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 29 165,00 € 19.10.2023 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
0000001618 Prepoj. IS Sofia na RIS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 28 857,60 € 10.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000002321 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 28 782,96 € 23.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001271 Ticket Restaurant 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 28 751,47 € 06.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001080 Služby tech. podp. 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 28 700,10 € 27.01.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000002046 VysielanieReklam.spot6/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D.EXPRES, k.s. 35709651 28 243,78 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000002046 VysielanieReklam.spot6/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D.EXPRES, k.s. 35709651 28 243,78 € 06.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000003027 Ticket Restaurant 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 27 853,53 € 05.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003171 Digital vzdelavanie VVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 27 254,40 € 15.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001984 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 27 048,00 € 29.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001802 Vysielanie reklam. spotov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 27 012,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000002022 Ticket Restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 26 834,06 € 04.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001692 Ticket Restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 26 812,71 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »