0000001201 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
22 667,40 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001858 |
člen.príspevok 6/22-6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
22 500,00 € |
03.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001581 |
Rozhranie pre kontrolu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
21 643,20 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003165 |
Akcia AT-SK - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 560,42 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001688 |
Konfigurácia a aktivácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
20 440,80 € |
10.05.2022 |
|
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001576 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002748 |
Štipendium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
St Cross College |
|
|
19 970,00 € |
02.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002424 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
19 311,60 € |
09.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002459 |
Grant Thornton Audit 2. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
16.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001633 |
audítorské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002173 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18 764,35 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002173 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18 764,35 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002443 |
Elektrická energia 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
18 724,25 € |
13.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001905 |
členský pr.EUREKA 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
18 350,40 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001365 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
18 349,80 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001143 |
energie Hanulová 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
18 348,89 € |
08.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002578 |
Opr. vodovodnej prípojky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002578 |
Opr. vodovodnej prípojky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002727 |
Náklady 3Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
17 789,20 € |
24.10.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003156 |
Právny informačný systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
17 750,57 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002137 |
EUBA 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
17 635,20 € |
30.06.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002263 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
17 232,20 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002263 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
17 232,20 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002585 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 031,59 € |
05.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003018 |
Členský príspevok EUREKA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
16 918,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001553 |
Akcia Rakúsko-Sloven I.št |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
16 460,83 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002950 |
zemný plyn 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002758 |
Zemný plyn - 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
03.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002571 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
04.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002571 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
04.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |