Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002022 služby 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 32 164,80 € 24.06.2022 07.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002597 výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 074,56 € 06.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000003038 Bezpečnostná služba 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 926,38 € 13.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001679 služby 4/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 804,42 € 09.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000002599 štipendium 1. semester Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COLUMBIA UNIVERSITY Z 31 494,00 € 07.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002182 6/22 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 30 776,40 € 26.07.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002182 6/22 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 30 776,40 € 26.07.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002839 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 30 483,00 € 15.11.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000001362 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 30 483,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000002809 členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 30 237,00 € 10.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000001374 administrácia prieskumu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 30 000,00 € 15.03.2022 11.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001950 Backoffice aplikácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 28 800,00 € 16.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001258 ubyt. a strav. 44 osôb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 26 395,50 € 02.03.2022 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001859 udržba,podpora NA62 22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 26 200,00 € 03.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002691 Technická podpora - 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 24 097,20 € 18.10.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000001579 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 23 962,68 € 21.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000002141 služby podpory prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 26.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001929 služby podpory prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 13.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001718 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001510 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 12.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001367 podpora prevádzky 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001119 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 04.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001993 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 23 866,80 € 20.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002395 Akcia Rakúsko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 23 787,52 € 05.08.2022 09.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002303 vyprac. projekt. dokument Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 23 724,00 € 17.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001112 energia za odberné miesta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 23 681,38 € 03.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001002 1/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 23 681,38 € 07.01.2022 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001611 náklady 1Q22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 23 679,88 € 29.04.2022 19.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001155 strážna služba 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 22 978,66 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001582 Zálohovanie plastových ob Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 22 845,60 € 06.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »