Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001931 Služby 1 Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 44 769,07 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001551 Služby technickej podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 44 768,40 € 19.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001721 Služby 1-Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 44 356,49 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001561 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 44 356,49 € 21.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000002058 Rozvoj systému RIAM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 43 920,00 € 06.07.2022 26.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001354 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 42 790,80 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000002070 restaurant card 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 42 672,95 € 06.07.2022 27.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001861 restaurant card 5/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 41 832,98 € 03.06.2022 21.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002702 CEEPUS III. štvrťrok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 41 492,44 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000001198 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 40 644,00 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002431 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 40 559,14 € 13.09.2022 27.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002703 Akademické mobility 3Q/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 40 489,81 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002811 členský príspevok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRACE AISBL Z 40 000,00 € 10.11.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002354 služby 07/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 24.08.2022 26.08.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002299 služby 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 626,40 € 17.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002495 Služby technickej podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 39 106,80 € 20.09.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001478 3/22 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 39 071,04 € 05.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001743 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 39 015,19 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000002579 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 38 549,88 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001554 Akademické mobility I.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 38 128,50 € 19.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001066 členský príspevok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 28.01.2022 16.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001609 vyúčt. ZF 4/22 1Q NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 37 421,92 € 27.04.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000003005 Národný výskum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FOCUS, s.r.o. 17336325 37 200,00 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002236 7/2022 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 952,69 € 04.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002236 7/2022 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 952,69 € 04.08.2022 22.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002769 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 519,82 € 04.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »