Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003174 NŠP - 4.Q/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 66 961,19 € 22.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002163 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 66 591,60 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002163 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 66 591,60 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002475 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 66 230,04 € 19.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001838 vozidlo Mercedes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 66 068,16 € 01.06.2022 23.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002324 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 66 062,69 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001938 Služby 1 Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 64 819,20 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001728 Služby 1-Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 63 553,20 € 16.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000003070 Servisné služby - 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 422,80 € 14.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001332 zaškolenie, licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DynaSoft, spol. s.r.o. 36368342 62 328,00 € 24.03.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001175 Reorg. štud. domovov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 60 120,00 € 11.02.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001811 príspevok SR -ISOLDE 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 27.05.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002787 Oprava havárie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAS Invest s.r.o. 46611801 59 579,50 € 08.11.2022 15.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000003192 Bezpeč. infraštruktúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 59 572,80 € 27.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001881 Revitalizácia areálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 59 109,29 € 06.06.2022 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001568 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 58 995,60 € 21.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000002057 Security Audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 58 516,80 € 06.07.2022 26.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001780 zariadenia FI-FAM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 58 516,80 € 23.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000003118 záloha na nájomné 2.štvrť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 58 366,34 € 19.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002956 Nájomné - 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 58 366,34 € 05.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002402 nájomné 4. štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 58 366,34 € 05.09.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000001866 3Q2022 nájomné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 58 366,34 € 03.06.2022 28.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002372 Upgrade OS vybraných serv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 715,20 € 22.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002499 Analytické práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Educational Testing Service Z 57 500,00 € 20.09.2022 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002460 PC zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 57 140,40 € 16.09.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002474 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 56 881,39 € 19.09.2022 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002323 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 55 820,17 € 22.08.2022 09.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002465 preplat -Stro,Han,Čer,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 55 395,07 € 16.09.2022 27.09.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002355 server, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 55 350,00 € 26.07.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001160 vládny špeciál-EXPO Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 55 186,27 € 09.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »