Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000127 služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000002156 Služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002447 12/21 podpora,správa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 46 960,80 € 31.12.2021 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000000725 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 46 873,49 € 05.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000446 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 46 361,80 € 06.04.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002003 10/21 služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 46 166,40 € 18.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000723 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 46 068,91 € 05.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000002416 Služba - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 006,82 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002166 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 006,82 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001027 nákl. skup. ATLAS Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 46 000,00 € 23.06.2021 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000607 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 45 903,00 € 30.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001789 služby 9/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 45 868,80 € 21.10.2021 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000949 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45 392,40 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001108 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 44 749,22 € 02.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000700 restaurant card 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 44 579,87 € 05.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001775 Akadem.mobil.III.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 44 200,46 € 18.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002215 Služby technickej podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 43 815,48 € 10.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001191 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 664,40 € 16.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001431 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 534,80 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001298 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 534,80 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001677 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 302,60 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001416 Update IS SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 43 286,40 € 02.09.2021 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001490 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 42 998,21 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002150 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 42 569,95 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000001711 Technologický update Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 42 084,00 € 12.10.2021 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002214 Alice upgrade Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 42 000,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002214 Alice upgrade Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 42 000,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001872 10/21 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 40 854,78 € 04.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »