0000002116 |
nájomné 1Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
03.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001438 |
nájomné 4Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
06.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000904 |
nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
01.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001586 |
Technologický update |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
56 913,60 € |
28.09.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001342 |
Služby 4 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
56 767,20 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002179 |
nájom 2. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
25.01.2021 |
|
31.12.2020 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002177 |
nájom 2Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
07.01.2021 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000763 |
služby 4 - Implement. IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
56 316,97 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001613 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
56 221,44 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002327 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 083,72 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002327 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 083,72 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000592 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
54 820,00 € |
26.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002243 |
Revízia, úprava rozhrania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
54 508,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002243 |
Revízia, úprava rozhrania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
54 508,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001380 |
zabezp. reklamných spotov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
54 000,00 € |
19.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001039 |
čl.pr.SR do INSTRUCT ERIC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
53 935,00 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001779 |
prog.NŠPIII.št.rok2021NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 571,07 € |
19.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002128 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53 523,41 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000220 |
restaurant card 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
53 325,20 € |
02.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000112 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 525,80 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001239 |
2Q 2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
52 372,85 € |
19.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001611 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 996,12 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001610 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 945,30 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002429 |
Služba - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002177 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001972 |
služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000784 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 534,48 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |