Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001297 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 165,78 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001517 vysielaci čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 62 826,65 € 13.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000716 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 62 701,44 € 05.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001042 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 62 588,69 € 22.06.2021 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002272 Obnova školiaceho systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 524,80 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002272 Obnova školiaceho systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 524,80 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000712 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 61 425,22 € 05.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000002179 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 60 966,00 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000764 služby 2-zriaďovacie popl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 60 966,00 € 10.05.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000521 implem. IKT zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 60 866,30 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000854 Slovak contributionISOLDE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 60 000,00 € 20.05.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000785 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 58 831,15 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001006 tel. poplatky 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58 600,08 € 14.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000070 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 58 135,83 € 02.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001241 2Q 2021 Akad.mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 58 079,59 € 16.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002076 služby november 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 02.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001834 10/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001655 9/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 05.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000538 3/2021 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000221 služby 02/2021 SLA CUDEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000912 helpdesk 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 02.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000726 4/21 help desk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 05.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000075 služby za január 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.02.2021 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001491 8/21 help desk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 09.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001267 7/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 02.08.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001094 služby jún 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 01.07.2021 21.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000002219 ALICE team expenses Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 57 000,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »