0000000818 |
PCR kloktací test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
74 665,50 € |
17.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000111 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73 046,11 € |
09.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000265 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 893,68 € |
08.03.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002249 |
UNIKAN výkazy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 342,40 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001417 |
Sofia 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 240,40 € |
02.09.2021 |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000478 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 141,72 € |
08.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002431 |
Služba 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
71 127,00 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001485 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 897,68 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001337 |
Služby 1- Typ E 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 897,68 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001482 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 833,55 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001334 |
Služby 1- Typ B 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 833,55 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000695 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70 812,60 € |
04.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000777 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
70 206,19 € |
11.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000985 |
mobilné dáta 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70 168,20 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001614 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
69 401,62 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001756 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
69 240,89 € |
08.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002432 |
Služba 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
68 422,03 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000675 |
IT prostriedky a doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
66 879,00 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002247 |
Globálne odstránenie IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002247 |
Globálne odstránenie IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002174 |
SOFIA Servis APV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 282,30 € |
21.01.2021 |
|
22.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001371 |
Služby technic. podp.7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
66 018,00 € |
17.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001244 |
6 2021 TP služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
65 826,00 € |
26.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001570 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
65 571,55 € |
23.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000948 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65 561,64 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002047 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
65 162,40 € |
23.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001548 |
služby 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
64 911,36 € |
21.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001190 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64 012,09 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001676 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 180,24 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001430 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 180,24 € |
06.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |