0000002126 |
m.rúra,chladnička,rýchl.k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
15 211,20 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001126 |
dodanie a montáž sedenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VEPI. s.r.o. |
46415203 |
|
15 160,00 € |
06.07.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002054 |
čistenie fasády Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
15 144,00 € |
25.11.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001532 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zoznam, s.r.o |
36029076 |
|
15 000,01 € |
21.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002006 |
vysielaci čas 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zoznam, s.r.o |
36029076 |
|
15 000,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001236 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
15 000,00 € |
23.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000432 |
rek.sociálnych zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
14 897,46 € |
31.03.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002248 |
Prepojenie SAP UIS SPU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002248 |
Prepojenie SAP UIS SPU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002060 |
prepojenie SAP AIS2 UCM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
25.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000951 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 736,60 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000427 |
analýza,implementácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Symphony Group, s.r.o. |
47646926 |
|
14 700,00 € |
31.03.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001294 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 526,00 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001186 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 526,00 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001828 |
kampaň 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
14 469,00 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001672 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 455,80 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001435 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 455,80 € |
06.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000779 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
14 413,01 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001705 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
14 405,26 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002338 |
reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
14 400,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002338 |
reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
14 400,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002338 |
reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
14 400,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002009 |
vysielaci čas 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
14 256,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001844 |
Výkaz firemných bánk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
13 627,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000593 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
13 600,00 € |
26.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |