0000001955 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 785,46 € |
10.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000331 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Školex,spol. s r.o. |
31396763 |
|
20 348,40 € |
17.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000519 |
dátové služby A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000325 |
zámočnícke výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
20 100,00 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000714 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
20 031,17 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000721 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
19 965,00 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001768 |
kampaň september 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
19 824,00 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002326 |
Akcia Rakusko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 801,18 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002326 |
Akcia Rakusko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 801,18 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002341 |
Reklamné služby - NČ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
19 680,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002341 |
Reklamné služby - NČ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
19 680,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002341 |
Reklamné služby - NČ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
19 680,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001829 |
kampaň v E2 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
19 617,60 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001140 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
19 485,84 € |
12.07.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002424 |
Služba - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
18 736,80 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001784 |
Preúčt. položiek dodávate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
18 036,00 € |
28.09.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002394 |
kreditácia 84259 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18 000,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000492 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
17 998,50 € |
09.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002007 |
10/21 kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
17 924,40 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002048 |
montážne, dodacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
17 845,28 € |
09.11.2021 |
|
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000455 |
stoličky, vaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
17 834,80 € |
06.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001847 |
Pridanie možnosti úhrady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
17 635,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000922 |
analýza udržateľnosti pr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
17 400,00 € |
03.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000545 |
obnova fasady, Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
17 278,15 € |
31.03.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001587 |
dobropis k fa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 252,46 € |
28.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001041 |
člen.prísp. doSR PRACE 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
17 111,63 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000851 |
project merlin, microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
16 842,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001763 |
odberové sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
16 615,00 € |
15.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000685 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
16 472,94 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002012 |
vysielaci čas v doprave |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
16 413,60 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |