Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001339 Služby 1- Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 34 084,81 € 11.08.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002245 Správa rolí IS SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 33 667,20 € 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002192 12/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 33 445,15 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001168 balíky služieb - 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33 024,41 € 15.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000190 Tlekonferenčné zariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 32 940,00 € 24.02.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000002343 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 27.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002117 už.p.nájmu 1Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001439 služby 4Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 06.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000906 uživaie, nájomné 3Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 01.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000717 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 32 815,20 € 05.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000196 Strážna služba 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 596,31 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000002454 IS SOFIA 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 32 565,00 € 31.12.2021 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002175 Strážna služba 12/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 375,20 € 22.01.2021 17.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000001087 Strážna služba 05/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 172,59 € 30.06.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000720 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 32 147,28 € 05.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000606 služby -Stratégie rozvoja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 32 064,00 € 19.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001744 kampaň september 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 32 010,00 € 14.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001353 Strážna služba 07/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 969,98 € 13.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000990 služby 4 - implem. IKT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 31 804,18 € 11.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001692 strážna služba 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 758,12 € 08.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000680 analýza vzorky testu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 31 475,57 € 04.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000506 služby 3/2021-strážna sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 343,65 € 13.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000001693 strážna služba 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 216,18 € 08.10.2021 08.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000805 Strážne služby 04-2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 216,18 € 14.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002170 12/20 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 30 960,00 € 19.01.2021 22.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000000795 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 30 789,66 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000002152 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 30 483,00 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000001772 vysielací čas 1-30.9.21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 See & Go, s.r.o. 45937044 30 482,88 € 18.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001956 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30 391,76 € 10.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001167 služby 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 30 387,24 € 14.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »