Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000438 zmluva o dielo 0957/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH of LIGHT, s.r.o. 48211222 40 810,68 € 06.04.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000782 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 40 409,14 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001762 kampaň september 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radio Services a.s. 35875020 39 737,70 € 15.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002250 Výkazníctvo voči kontrolá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 39 278,40 € 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001233 Upgrade SM a SAP FIORI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 39 278,40 € 28.06.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000002123 nájom 2Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 38 924,20 € 20.01.2021 31.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001281 restaurant card 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 38 644,37 € 04.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000002191 systém ASPI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 38 306,40 € 10.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002277 Audit IS e-Test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002277 Audit IS e-Test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000713 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 38 148,00 € 05.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001419 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 37 780,60 € 02.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000036 členské 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 22.01.2021 12.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000542 1Q 21 akdemické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 37 358,18 € 16.04.2021 21.04.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001644 restaurant card 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 37 073,99 € 04.10.2021 29.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001078 2021 pobyty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 37 000,00 € 30.06.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000787 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 36 742,86 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001480 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 36 220,82 € 09.09.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001333 Služby 1- Typ A 7/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 36 220,82 € 11.08.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000709 1Q 21 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 36 171,18 € 05.05.2021 10.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001924 BL197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 35 990,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001924 BL197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 35 990,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002384 restaurant card 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 277,55 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002101 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 34 991,05 € 03.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001773 CEEPUS III. štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 34 250,99 € 18.10.2021 22.10.2021 04.11.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »