0000001792 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001380 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
20.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002511 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
29.09.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002535 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
03.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001264 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002572 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
05.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002718 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002718 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001280 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,03 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001952 |
Občerstvenie účastníkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,18 € |
22.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001114 |
Nillkin N6 Highdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRG Trading Group s.r.o. |
02630664 |
|
97,80 € |
07.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001771 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
30.05.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002487 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
25.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003057 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003059 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001930 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
20.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001589 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Basic Skills Network |
|
|
100,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001991 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
30.06.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002123 |
Kaucia ubyt. - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
18.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002164 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.07.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002338 |
Kaucia za ubyt - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
25.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002972 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
100,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002343 |
Dobropis k f. 2023603416 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
100,80 € |
28.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003188 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,29 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003003 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
102,00 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001573 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
102,59 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002420 |
Veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jaroslav Kupeček–Záhrad.Átrium |
11999055 |
|
102,66 € |
13.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001613 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001613 |
Napájací adaptér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,99 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001813 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
06.06.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |