Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002665 servis a prenájom 9/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 14.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002557 Servis a prenájom 08/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002423 servis a prenájom 6/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 09.09.2022 23.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002233 prenájom a servis 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 04.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002233 prenájom a servis 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 04.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001845 servis a prenájom 5/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 02.06.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001637 predložky 4/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001474 predložky 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.04.2022 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001263 servis,prenáj.predl. 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001110 servis a prenájom 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001456 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 58,97 € 31.03.2022 07.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001493 Microsoft Office 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Toman 06662854 59,00 € 06.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000002941 vodné, stočné, zrážky BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 59,44 € 01.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002899 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 59,94 € 25.11.2022 02.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002938 Predplatné REFRESHER+ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFRESHER Media s. r. o. 50676946 59,99 € 01.12.2022 20.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003097 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 60,00 € 15.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002882 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 60,00 € 22.11.2022 28.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002368 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 60,00 € 25.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001245 webinár 17.02.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 60,00 € 01.03.2022 10.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001619 Občer. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 60,37 € 29.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001125 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 61,00 € 04.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001328 servis výťah, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000002398 05-08/22 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 61,56 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001709 odpadová nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 61,61 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001676 pam.jednotka,mag.disk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB TECH BB s.r.o. 36622524 61,80 € 09.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001113 Kyocera odpad. nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 62,40 € 03.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001716 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 63,99 € 16.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001788 vzťahy 1. diel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROKÓDEX, s.r.o. 44871384 64,35 € 24.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001339 videozáznam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 65,00 € 10.03.2022 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001209 servis BA516UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 65,52 € 16.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »