Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001537 Likvidácia hlodavca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 petwings, s.r.o. 47218738 120,00 € 14.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001470 ZZ SR 2.preddavok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 120,00 € 05.04.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001403 Bezpečnostná nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 120,00 € 22.03.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001147 bezpečnostná nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 120,00 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001979 BL 301LO servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 123,31 € 17.06.2022 14.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001032 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 123,31 € 21.02.2022 26.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002123 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková 41838050 123,90 € 14.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002123 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková 41838050 123,90 € 14.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000003155 SME všedné 11/22 - 05/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 124,50 € 18.10.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003155 SME všedné 11/22 - 05/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 124,50 € 18.10.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002689 SME všedné 11/22 - 05/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 124,50 € 18.10.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000001413 SME všedné 5-11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 124,50 € 24.03.2022 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000002076 kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 125,00 € 08.07.2022 04.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002614 Letenka - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 125,96 € 11.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002260 Webmanager Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 126,00 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002260 Webmanager Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 126,00 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002260 Webmanager Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 126,00 € 10.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001494 Černyševského 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 127,33 € 06.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001667 vodné, stočné Černyševské Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 127,93 € 05.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000002201 vyprac.znal.posud.BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Knoško 43751164 128,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002201 vyprac.znal.posud.BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Knoško 43751164 128,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002912 Licencia softwaru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 129,00 € 29.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002522 Kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 129,00 € 23.09.2022 03.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001220 vykurovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 129,60 € 22.02.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002212 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 131,21 € 29.07.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002212 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 131,21 € 29.07.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001856 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 131,71 € 02.06.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001786 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 131,71 € 24.05.2022 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001620 Občer. účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 131,71 € 29.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001529 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 131,71 € 13.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra