0000001537 |
Likvidácia hlodavca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
petwings, s.r.o. |
47218738 |
|
120,00 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001470 |
ZZ SR 2.preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001403 |
Bezpečnostná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
120,00 € |
22.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001147 |
bezpečnostná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
120,00 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001979 |
BL 301LO servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
123,31 € |
17.06.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001032 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
123,31 € |
21.02.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002123 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková |
41838050 |
|
123,90 € |
14.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002123 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková |
41838050 |
|
123,90 € |
14.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003155 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000003155 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002689 |
SME všedné 11/22 - 05/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
18.10.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001413 |
SME všedné 5-11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002076 |
kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
125,00 € |
08.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002614 |
Letenka - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
125,96 € |
11.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001494 |
Černyševského 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
127,33 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001667 |
vodné, stočné Černyševské |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
127,93 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002201 |
vyprac.znal.posud.BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
128,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002201 |
vyprac.znal.posud.BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
128,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002912 |
Licencia softwaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
129,00 € |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002522 |
Kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
129,00 € |
23.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001220 |
vykurovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
129,60 € |
22.02.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002212 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
131,21 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002212 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
131,21 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001856 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
02.06.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001786 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001620 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001529 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |