Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002987 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002803 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 10.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001776 servis BA514UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 94,08 € 20.05.2022 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001244 mikrofón,Služba Pojištění Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 94,90 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002874 Mandátny certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 95,52 € 21.11.2022 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0000001141 BL 411LV- materiál,služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 95,81 € 08.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001870 servis garážových dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 96,00 € 06.06.2022 20.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001744 kontrola ihriska 22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Paulovič 37414321 96,00 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001204 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 96,18 € 03.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002128 BL 411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 96,38 € 18.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002786 Odborná literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Martinus, s.r.o. 45503249 96,62 € 08.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000001442 Finan.spravodajca 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 97,74 € 30.03.2022 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000002705 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,92 € 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002662 vizitky,stojačiky na meno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 98,40 € 13.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002662 vizitky,stojačiky na meno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 98,40 € 13.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002812 Občerstv. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 98,93 € 11.11.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002281 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002149 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 99,20 € 21.07.2022 28.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001900 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 99,24 € 09.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002846 Veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nitrakvet s.r.o. 48310972 100,00 € 15.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002678 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Jana Brtáňová 32881207 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002680 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Helena Hamráčková IRIS - kvety, výroba vencov 34528512 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002679 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bálintová Ildikó FAIRYLAND 52123855 100,00 € 17.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002671 smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Ždiar 00326780 100,00 € 14.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002020 školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 24.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001969 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »