Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002749 Tel. služby - ťarchopis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,42 € 02.11.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002393 Mesačný poplatok SFK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 7,42 € 29.09.2022 09.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000003090 Preklad SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 9,25 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002240 zmluvná pokuta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,33 € 05.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002240 zmluvná pokuta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,33 € 05.08.2022 16.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002340 Oprava výdajníka vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,54 € 23.08.2022 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000001708 popl.konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 00735779 10,00 € 16.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002775 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 04.11.2022 14.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000002053 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 06.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001621 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 29.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001279 3x osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002951 BL073GK - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 11,62 € 05.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002504 vodné, stočné -Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 11,64 € 21.09.2022 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001627 predlženie 22-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 02.05.2022 16.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001489 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 06.04.2022 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001094 predĺženie digiškola.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 01.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001524 preplatok Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 12,01 € 12.04.2022 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001982 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001982 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001060 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 26.01.2022 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002619 Vodné,stočné - Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 11.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002619 Vodné,stočné - Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 11.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002425 vodné, stočné- Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 09.09.2022 23.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002273 vodné, stočné-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 11.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002273 vodné, stočné-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 11.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002106 Pionierska 06,07/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 12.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001896 5-6/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 09.06.2022 21.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001711 4-5/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001514 3-4/2022 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001329 2-3/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »