0000002148 |
11/21 predložky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000247 |
2/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
59,22 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000820 |
nájomné,poplatky-energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
59,57 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001252 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
26.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002377 |
predlženie 21-22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
31.12.2021 |
|
12.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001903 |
11/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001671 |
10/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
06.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001552 |
BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
60,00 € |
22.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001310 |
8/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000469 |
energia 4/2021 Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000233 |
3/21 Škultétyho Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000732 |
5/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001388 |
Valaška pero |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VALACH, s.r.o. |
51059452 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000942 |
6/21 Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000081 |
energie -Škultétyho,Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
04.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000022 |
1/21 NR Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001473 |
9/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001136 |
7/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002105 |
8-11/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
60,47 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001691 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
60,88 € |
08.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000082 |
jednoráz. náustok,páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
61,00 € |
04.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001661 |
urg. výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000760 |
urgent. výjazd-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000115 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
61,50 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001058 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
61,73 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001648 |
cukrarske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
62,20 € |
04.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001218 |
servis - BL 988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
62,64 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001643 |
káva - Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
63,10 € |
07.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |