0000000896 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001323 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
41,18 € |
10.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000786 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
41,62 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001696 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001536 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000442 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000285 |
Černyševského - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000666 |
rohože- Černyševského 27 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000116 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001251 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001226 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001085 |
rohože 5-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000897 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001982 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
43,14 € |
12.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001912 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
44,16 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000068 |
vod.stoč.zráž. Bánska Bys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
44,41 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001220 |
servis - BL 411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
44,48 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001219 |
servis - BL 631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
44,48 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002385 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002056 |
školenie Hlinka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001832 |
školenie Baranovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001101 |
školenie Klofáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
02.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001200 |
školenie - Krchňáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
19.07.2021 |
|
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001201 |
školenie - Baranyová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
19.07.2021 |
|
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000385 |
školenie Klofáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002399 |
vyučt.fa Černyševského 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,14 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001902 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001670 |
10/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
06.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001311 |
8/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000470 |
energia 4/2021 Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |