0000001045 |
5-6/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000855 |
4-5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001209 |
vodné, stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
176,52 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001918 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
176,98 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001918 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
176,98 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000869 |
Easy Flip systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
177,60 € |
24.05.2021 |
|
04.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001242 |
online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,96 € |
26.07.2021 |
|
29.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002087 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
02.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002039 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002040 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001992 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000541 |
školenie Jankovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
16.04.2021 |
|
20.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000359 |
seminár Ilavská,Vlčeková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000595 |
odborný tréning |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
178,00 € |
27.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002082 |
seminár Buck |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
02.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001996 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
18.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001996 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
18.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000045 |
dobropis k FA 8273334309 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
179,28 € |
26.01.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000061 |
zrnková káva 1 kg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
29.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001551 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Elena Akinšinová |
10255494 |
|
180,00 € |
22.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000933 |
veniec, kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
07.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000301 |
mapy, vrecia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
180,48 € |
11.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002231 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
181,44 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002231 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
181,44 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000656 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
181,50 € |
30.04.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002112 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
182,04 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001422 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
182,10 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001478 |
8/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
183,58 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |