Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001854 tabuľa, pečiatka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 98,76 € 03.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001948 školenie 1 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 99,00 € 10.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001948 školenie 1 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 99,00 € 10.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001877 Digital predplatné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 99,90 € 04.11.2021 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000920 zásuvková skrínka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 99,90 € 02.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001351 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 99,94 € 12.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001309 8/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000468 energia 4/2021 Budková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 08.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000234 3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000733 5/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000944 6/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000080 energie - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000023 1/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001472 9/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001135 7/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 08.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000940 mim.upratoavanie Tomašiko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 100,80 € 07.06.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000577 zbierka zákonov SR 2021/2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 100,80 € 26.04.2021 04.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000791 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 101,64 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000835 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 101,64 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000002297 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,75 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002297 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,75 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002022 školenie Urbánek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 102,00 € 22.11.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000214 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 102,64 € 02.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001510 8 21 Tomašiková energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 104,65 € 13.09.2021 24.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000404 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 105,00 € 30.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000002043 Tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 105,60 € 23.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001198 tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 105,60 € 16.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000344 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 105,70 € 18.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001545 vodné,stočné-Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 107,06 € 21.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001003 občerstvenie,komisia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LADY GASTRO, s.r.o. 31402097 107,50 € 11.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra