Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001269 servis BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 81,66 € 02.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001742 trafostanica - Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000569 2Q trafostanica Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 22.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001196 trafostanica - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001523 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Delikanti s.r.o. 46884033 82,00 € 17.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000584 účast.popl.- Koláriková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 26.04.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000800 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 12.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000329 seminár Hrubá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 16.03.2021 19.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000870 školenie Šišková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 09.06.2021 16.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001809 BA 517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 82,56 € 22.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000342 cistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sanita Servis s r. o. 35854481 82,80 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000002129 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 83,90 € 06.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001533 školenie 1 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 21.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001498 vzdelávanie 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 10.09.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001077 školenie Škorcová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 30.06.2021 02.07.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000801 školenie Rybár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 84,00 € 12.05.2021 18.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000997 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 11.06.2021 22.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000552 škol.140421- Rácová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 19.04.2021 27.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001076 školenie Chromeková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 30.06.2021 02.07.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000809 školenie Kračková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 14.05.2021 21.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000998 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 11.06.2021 22.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000345 účtovníctvo 170321 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 19.03.2021 23.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000386 školenie Malíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 26.03.2021 01.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000158 webinár Lami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 84,00 € 16.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000193 školenie Krchňavá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 84,00 € 24.02.2021 22.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001109 servis pr.-brána- revízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Videri s. r. o. 46680080 84,00 € 06.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000962 školenie- účastnícky popl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 84,00 € 09.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000890 online seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 84,00 € 28.05.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000457 stojan Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 84,96 € 06.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »