0000003124 |
UNIKAN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
137 073,60 € |
31.10.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003119 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
438,97 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003123 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003120 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003122 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
186,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003148 |
Informačný systém01-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
432,00 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003156 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
488,16 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003205 |
Akcia AT-SK 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
33 920,85 € |
19.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003225 |
elektron. služieb II.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 423 695,40 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003226 |
elektron.služieb III.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 798,52 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003224 |
elektron. služieb I. časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
29 998,90 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003229 |
CEEPUS IV.štvrťrok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 067,26 € |
20.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002804 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
246 395,52 € |
07.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002728 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
104 727,28 € |
27.10.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002965 |
servis výťahu- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
1 459,38 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002871 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
274 952,38 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002970 |
vodoinšt. práce 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 067,95 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002964 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 040,40 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002967 |
Zrážky 08-11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
67,61 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002969 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002994 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
04.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003002 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
04.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003042 |
čistenie komína |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
530,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003040 |
Prepojenie bojlera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 770,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003039 |
Obsluha kotolne 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003043 |
Výmena obeh. čerpadiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 584,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003067 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 127,96 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003050 |
Elektrina 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003049 |
Monitoring médií 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003048 |
Spravodajský servis 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |