Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002333 servis pož. uz. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 113,68 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002311 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002311 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002292 Potlač respirátorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Copygraf, s.r.o. 46140565 432,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002290 podpora procesu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MindIT, s.r.o. 47367873 79 800,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002290 podpora procesu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MindIT, s.r.o. 47367873 79 800,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002301 služba helpdesk 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002301 služba helpdesk 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002310 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 960,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002310 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 960,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002293 Potlač obálok A5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 081,80 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002293 Potlač obálok A5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 081,80 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002319 príslušenstvo- mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002319 príslušenstvo- mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002285 Tlač kartičiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 72,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002285 Tlač kartičiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 72,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002320 Oprava LCD panela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 267,42 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002320 Oprava LCD panela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 267,42 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002284 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 599,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002284 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 599,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002252 inštalácia multilicencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 2 300,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002252 inštalácia multilicencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 2 300,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »