Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002238 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,41 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002238 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,41 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002233 náklady ZA 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 606,66 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002233 náklady ZA 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 606,66 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002219 ALICE team expenses Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 57 000,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002229 Spustenie vykurovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 336,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002190 11/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002193 podpora prevádzky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002187 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 358,18 € 09.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002189 podpora prevádzky 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002159 Ceny za vedu a techniku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Achilleas s.r.o. 51251191 9 900,00 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002140 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 417,50 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002141 11/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 192,88 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002104 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 324,42 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002116 nájomné 1Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002115 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 35,09 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002103 servis BA516UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 285,61 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001960 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 968,29 € 10.11.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002372 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 548,80 € 22.12.2021 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002204 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 91,02 € 10.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002164 ISOLDE 2021 FU SAV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 11 200,00 € 08.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002128 11/21 BOZP, PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 06.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002118 energie už.p.nájmu 1Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 03.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002067 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 024,90 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002097 10/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 436,46 € 02.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002068 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 279,75 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra