0000002139 |
11/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 743,43 € |
08.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002122 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
4 840,80 € |
09.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001729 |
program CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
47 822,91 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000930 |
rozmetač, fréza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
1 606,48 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002295 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,98 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002295 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,98 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002317 |
Natívna reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
29 760,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002317 |
Natívna reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
29 760,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002276 |
Hromadná licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002276 |
Hromadná licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002270 |
Revízia a smerovanie KC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002270 |
Revízia a smerovanie KC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002260 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
3 035,52 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |