Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001218 Elektroinštalácia - MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 250 912,40 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001210 vodné,stočné Černyševskéh Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001211 oprava výťahu- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 241,20 € 22.02.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001055 vod,sto-Černyš,9/22-1/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 51,72 € 25.01.2023 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001254 archivačná vysoká skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 2 759,40 € 01.03.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001233 Vodné,stočné - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 137,10 € 24.02.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001201 členský prísp. 2022-2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 20 800,00 € 17.02.2023 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001265 Balík služieb 03/23-03/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 838,80 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001263 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001249 Servis okien - Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 451,94 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001264 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001260 Zemný plyn 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001247 Pramenitá voda 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 232,20 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001251 Pramenitá voda 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 366,36 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001241 čisť.a uprat. služby 1/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001243 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 240,00 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001242 servis has. prístr. Hanul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 512,30 € 28.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001245 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 01.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001110 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 750 080,64 € 03.02.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001248 MŠ - Obj. zdravotechnika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 35856599 56 841,10 € 01.03.2023 13.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001202 členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Instruct ERIC 60 614,00 € 17.02.2023 13.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001252 upratovacie služby 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 445,66 € 01.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001250 Upratovacie práce 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 8 768,95 € 01.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001283 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 309,00 € 07.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001236 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 216,00 € 27.02.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001276 Servisné práce SKV 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 142,82 € 07.03.2023 15.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001349 DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 300,00 € 15.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001287 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 325,00 € 07.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001282 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 783,00 € 07.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001284 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 656,00 € 07.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »