Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001025 Plyn 09-12/22 - Preplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 323,42 € 17.01.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001086 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 660,14 € 01.02.2023 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001137 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 09.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001104 oprava kabeláže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 237,60 € 02.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001066 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 208,82 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001067 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,86 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001065 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 328,96 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001021 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 156,90 € 27.01.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001138 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 187,00 € 09.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001134 5 skupinových supervízií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 709,00 € 09.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001122 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 241,80 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001117 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001130 Dátové služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 860,63 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001118 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001121 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 300,82 € 08.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001115 poplatky 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001116 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 1 252,80 € 07.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001107 BT273IA - gumové koberce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,19 € 02.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001092 Servisné služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 138 224,10 € 01.02.2023 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001124 Hlas. sl.-dobropis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 37,20 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001123 Telekom. služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 054,14 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001140 ZEBRA čistiaca karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 29,65 € 09.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001132 FortiGate 40F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 4 734,43 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001126 Elektrina 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001133 tablety 50ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 82,26 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001127 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 322,56 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001125 Monitoring médií 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 08.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001136 vod,sto.Pionierska2022-23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,91 € 09.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001103 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,18 € 02.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001089 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 830,18 € 01.02.2023 20.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »