Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001417 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 858,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001419 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 694,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001407 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 29.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001441 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EQAR 7 474,00 € 05.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001418 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 664,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001416 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 652,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001423 Tlačiar. služby - vizitky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 692,96 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001379 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 171,78 € 20.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001422 Inštalatérske práce 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 418,04 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001438 zemný plyn 4/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001434 Pramenitá voda -Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 345,72 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001424 Obsluha kotolne 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001439 odpad. nádoba HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 14,88 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001435 prenájom, servis 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001440 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 127,95 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001421 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 333,47 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001401 fogovanie kancelárií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DDD Insekta s.r.o. 47211296 170,00 € 28.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001475 videozáznam, strih a foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mediacore s.r.o. 44891652 4 446,00 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001459 Monitoring médií 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001462 Wifi router Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 63,89 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001476 catering-ocenovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 7 062,50 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001451 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 340,80 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001472 Publikácie- právne texty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 141,88 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001460 Tlač pozvánok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 820,80 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001442 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 499,00 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001431 slúchadlá-stereo súprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 159,90 € 03.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001405 protipožiarna hliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 270,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001425 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 31.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001403 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 397,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001402 Zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 650,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra