Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001370 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001356 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 445,00 € 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001341 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 992,96 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001343 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 599,92 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001339 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 400,31 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001328 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 313,00 € 13.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001034 Administratívna podpora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 68 400,00 € 19.01.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001345 DEKVS_zľava_022023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,68 € 14.03.2023 24.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001346 DEKVS_zľava_012023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 13,22 € 14.03.2023 24.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001335 elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6 369,84 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001334 elektrina 2/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 5 406,03 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001375 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 838,99 € 20.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001374 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 220,85 € 20.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001333 upratovacie služby 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 954,24 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001307 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001309 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001311 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001298 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001310 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001308 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001299 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001312 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001274 mesačný paušál 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 06.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001354 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,00 € 16.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001382 Spravny poriadok - 4.vyd. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 76,90 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001367 STN ISO 37001:2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 37,44 € 16.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001363 občerstv.-Cena sv.Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelová 00893552 700,00 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001301 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001306 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 82 132,74 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001386 supervízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 4 246,00 € 22.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »