Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001155 strážna služba 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 22 978,66 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001154 1/22 SBS služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 6 414,91 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001141 BL 411LV- materiál,služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 95,81 € 08.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001107 mesačný paušál 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 03.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001269 preprava tovaru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 3 299,18 € 03.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001267 preprava tovaru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 3 187,45 € 03.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001250 školenie 4x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 356,00 € 01.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001247 Excel I. 1x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 114,00 € 01.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001248 školenie 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 01.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001246 školenie 1x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 01.03.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001223 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 175,00 € 22.02.2022 04.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001242 VIVANCO mikrof., statív Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 40,16 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001251 Občerstvenie účast. porad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 476,55 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001244 mikrofón,Služba Pojištění Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 94,90 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001243 3x Apple iPhone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 2 508,00 € 01.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001268 preprava tovaru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 435,20 € 03.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001220 vykurovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 129,60 € 22.02.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001070 školenie Vargová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 590,00 € 16.02.2022 07.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001266 mesačný poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 02.03.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001238 oprava - Kyocera 5x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 3 107,01 € 28.02.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001254 Občerstvenie účast. porad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 01.03.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001256 mesačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 888,52 € 01.03.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001236 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 254,00 € 28.02.2022 08.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001272 2/2022-Búd,Čer,Hanul,Stro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 03.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001271 servisné práce- Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 115,20 € 03.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001265 dobropis - letenky-Paríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 138,60 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001263 servis,prenáj.predl. 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001259 odber zemn. plynu 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001241 vodné,stočné-Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 361,84 € 01.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001260 tep,voda,stoč,zráž.1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 606,14 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »