0000001155 |
strážna služba 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
22 978,66 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001154 |
1/22 SBS služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
6 414,91 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001141 |
BL 411LV- materiál,služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
95,81 € |
08.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001107 |
mesačný paušál 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
03.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001269 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 299,18 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001267 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 187,45 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001250 |
školenie 4x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001247 |
Excel I. 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
114,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001248 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001246 |
školenie 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001223 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
175,00 € |
22.02.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001242 |
VIVANCO mikrof., statív |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
40,16 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001251 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
476,55 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001244 |
mikrofón,Služba Pojištění |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,90 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001243 |
3x Apple iPhone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 508,00 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001268 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
435,20 € |
03.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001220 |
vykurovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
129,60 € |
22.02.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001070 |
školenie Vargová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
16.02.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001266 |
mesačný poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
02.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001238 |
oprava - Kyocera 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 107,01 € |
28.02.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001254 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
01.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001256 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 888,52 € |
01.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001236 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 254,00 € |
28.02.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001272 |
2/2022-Búd,Čer,Hanul,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001271 |
servisné práce- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
115,20 € |
03.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001265 |
dobropis - letenky-Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
138,60 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001263 |
servis,prenáj.predl. 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001259 |
odber zemn. plynu 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001241 |
vodné,stočné-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
361,84 € |
01.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001260 |
tep,voda,stoč,zráž.1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 606,14 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |