Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001101 1/22 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36 176,60 € 03.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001121 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 04.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001118 školenie 3os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 207,00 € 04.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001176 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 11.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001179 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 11.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001172 balík služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 718,80 € 10.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001178 školenie POO 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 11.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001157 samofinancovanie 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 804,00 € 09.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001153 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 221,00 € 09.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001162 energie Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 827,70 € 09.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001156 1-2/22 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 409,85 € 09.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001137 Úpravy v štatistickom mod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 732 600,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001106 seminár MS Excel 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 276,00 € 14.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001134 telekom služby 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 716,72 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001139 Spätná kumunikácia RIS -Š Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 290 400,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001129 obsluha kotolne 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001133 telekom služby 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001136 Zasielanie osobitých info Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 151 800,00 € 07.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001171 1-2/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001163 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 09.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001167 Smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pohrebníctvo ASUNCION s.r.o. 50040600 100,00 € 10.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001149 uptatovanie 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 677,88 € 08.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001108 servisy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 774,00 € 03.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001112 energia za odberné miesta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 23 681,38 € 03.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001143 energie Hanulová 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 18 348,89 € 08.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001208 rozkladacia pohovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 446,90 € 15.02.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,26 € 15.02.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001068 BL130GR servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 285,82 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001080 BL301LO servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 541,85 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001081 BT459DT servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 15,89 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »