Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001147 bezpečnostná nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 120,00 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001144 energie Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 999,05 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001145 energie Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,12 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001109 porad. služby v IT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 630,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001123 2/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,01 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001122 hot-line DIAMOND Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001098 školenie Bracho,Urbánek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 168,00 € 02.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001111 plyn obdobie 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001110 servis a prenájom 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001116 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 338,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001100 menovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STABO BARDEJOV, s.r.o. 36723321 1 044,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001120 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001114 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 389,88 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001115 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 154,91 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001095 havarijné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 690,00 € 01.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001083 mesačná kontrola EPS1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 31.01.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001065 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 051,26 € 27.01.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001151 školenie - mzdy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PSDOMOV s.r.o. 51108178 66,00 € 08.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001105 webinár 8.2.22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 84,00 € 03.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001093 nastavenie multilicencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 750,00 € 01.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001048 PC, príslušenstvo PC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 7 623,98 € 24.01.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001066 členský príspevok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 28.01.2022 16.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001165 tel. požiadavky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 324,50 € 10.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001159 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 09.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001158 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001152 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 173,18 € 09.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001113 Kyocera odpad. nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 62,40 € 03.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001091 telekom. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 182,48 € 01.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001132 telekom služby 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 307,29 € 07.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001119 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 04.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »