Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001327 2/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 109,30 € 09.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001293 kytice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 284,00 € 04.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001333 káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 54,36 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001334 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001302 restaurant card 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 149,13 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001328 servis výťah, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 10.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001311 technik BOZP,PO 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001342 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 361,56 € 11.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001378 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 860,00 € 15.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001380 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 15.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001375 online sprievodca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 275,40 € 15.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001371 DEKVS zľava 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,76 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001372 dobropis- výplatné 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001303 pohonné hmoty 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 052,58 € 07.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001370 výplatné DEKVS 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,15 € 14.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001315 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,75 € 08.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001318 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 19,62 € 08.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001313 dodávka, montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 669,34 € 08.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001298 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 642,31 € 04.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001290 upratovacie práce 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 660,80 € 04.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001292 bezpečnostné služby 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 667,26 € 04.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001262 energie 3/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 006,80 € 02.03.2022 22.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001382 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 249,00 € 15.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001359 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 242,00 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001381 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 15.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001351 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 273,96 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001358 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001360 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001361 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001350 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 468,82 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »