Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000796 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 21,78 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000828 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 548,80 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000826 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 4 563,89 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000832 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 388,54 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000831 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 3 499,32 € 17.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000781 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 194,21 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000651 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 700,72 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000644 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 871,50 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000650 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 4 130,94 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000655 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 65,34 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000646 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 205,16 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000653 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 682,44 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000715 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 901,68 € 05.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000652 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 502,82 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000656 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 181,50 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000724 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 471,90 € 05.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000654 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 624,36 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000649 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 060,22 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000648 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 568,16 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000645 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 303,97 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000647 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 871,20 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000635 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 346,80 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000643 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 160,38 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000638 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 302,75 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000640 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 996,35 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000637 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 192,99 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000636 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 124,85 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000639 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 664,64 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000512 služby TYP B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 87 171,80 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000520 centrála EDUNET_SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra