Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000673 HP Color LaserJet Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 346,80 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000731 5/21 černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000707 oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 807,60 € 05.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000554 služby 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 48 000,00 € 19.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000568 stropné akustické prvky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 6 462,02 € 22.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000585 balík služieb 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 249,05 € 26.04.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000614 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 614,00 € 30.04.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000662 odborný tréning- 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 237,00 € 03.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000750 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 210,45 € 07.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000739 4/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 07.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000412 PC,tablet, držiak,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 12 225,60 € 31.03.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000706 4/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000727 4/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000728 telekom. služby 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000729 telekom. služby 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 147,91 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000565 hlas. a dáta 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 90 568,20 € 22.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000801 školenie Rybár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 84,00 € 12.05.2021 18.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000536 3/21 dištančné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 125 200,03 € 15.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000540 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77 018,23 € 15.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000803 školenie Kanoš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 190,80 € 13.05.2021 18.05.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000846 provízia za strav. 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 740,59 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000612 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000587 práce a službyVT 1-3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 26.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000584 účast.popl.- Koláriková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 26.04.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000586 testovanie zam. 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MediPack, s.r.o. 52502678 1 331,55 € 06.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000741 4/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 244,18 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000800 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 12.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000743 4/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 024,31 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000753 kryt, mriežka - radiatory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 290,40 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000797 vodné, stočné-Stromova 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra