0000000673 |
HP Color LaserJet Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
346,80 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000731 |
5/21 černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000707 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
807,60 € |
05.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000554 |
služby 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 000,00 € |
19.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000568 |
stropné akustické prvky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
6 462,02 € |
22.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000585 |
balík služieb 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 249,05 € |
26.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000614 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
614,00 € |
30.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000662 |
odborný tréning- 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
237,00 € |
03.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000750 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
210,45 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000739 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000412 |
PC,tablet, držiak,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
12 225,60 € |
31.03.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000706 |
4/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000727 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000728 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000729 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 147,91 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000565 |
hlas. a dáta 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
90 568,20 € |
22.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000801 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
12.05.2021 |
|
18.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000536 |
3/21 dištančné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
125 200,03 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000540 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77 018,23 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000803 |
školenie Kanoš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
190,80 € |
13.05.2021 |
|
18.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000846 |
provízia za strav. 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
740,59 € |
30.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000612 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000587 |
práce a službyVT 1-3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
26.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000584 |
účast.popl.- Koláriková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
26.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000586 |
testovanie zam. 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
1 331,55 € |
06.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000741 |
4/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
244,18 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000800 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
12.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000743 |
4/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 024,31 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000753 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000797 |
vodné, stočné-Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |