0000000385 |
školenie Klofáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000273 |
služby 1-Typ E 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 554,30 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000266 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 900,40 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000277 |
služby 1-Typ B 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000401 |
tlač, civil. obrana 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
29.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000323 |
letenky Šmelko,Kapuš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
747,50 € |
15.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000263 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 137,88 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000261 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 611,59 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000275 |
služby 1-Typ D 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
228 739,38 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000278 |
služby 1-Typ C 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
105 050,41 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000269 |
cen. EDUNET_SK 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000369 |
ON LINE školenie- 3účast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.03.2021 |
|
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000394 |
denník online Stndard 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
75,90 € |
26.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000400 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
29.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000393 |
8-52/21 Plus 7 dní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
80,55 € |
26.03.2021 |
|
07.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000404 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
105,00 € |
30.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000390 |
stahovanie, preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000392 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
990,16 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000395 |
2/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 568,00 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000204 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
669,30 € |
26.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000213 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
218,69 € |
02.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000333 |
pohonné hmoty 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 586,47 € |
18.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000239 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
377,28 € |
04.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000189 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,11 € |
24.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000188 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
22,04 € |
24.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000240 |
toner kontraktový HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
494,57 € |
04.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000459 |
spravodajský servis 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
07.04.2021 |
|
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000460 |
monitoring médií 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
07.04.2021 |
|
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000415 |
spoločenské hry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
1 640,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000299 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 965,03 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |