Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001847 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 09.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001845 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 09.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001867 Služby 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 18 080,40 € 12.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001871 ubytovanie, plná penzia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 3 769,20 € 13.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001877 osvedčenie podpisov 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,90 € 13.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001884 energetický certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 176,00 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001844 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 356,00 € 09.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001841 Štipendium - Knosková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COLUMBIA UNIVERSITY Z 31 494,00 € 08.06.2023 21.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001839 BA408VC - prezutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,48 € 08.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001846 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 264,00 € 09.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001824 Výmena požiar. hadíc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 402,36 € 07.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001882 vodné, stoč. 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 711,89 € 13.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001865 Servis telekom. zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 918,00 € 13.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001821 Servis - BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 123,12 € 07.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001818 Kvalifikovaný certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 07.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001809 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 279,00 € 06.06.2023 13.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001838 kalibráciu analyz.alkohol Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 355,20 € 08.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001814 Ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001816 poplatky za služby 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 576,30 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001777 blok papiera na flipchart Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 229,10 € 01.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001782 servisné práce, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 54,00 € 01.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001779 odborná prehliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 288,00 € 01.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001793 toner HP, Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 272,80 € 15.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001799 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 480,00 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001823 Servis - BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 90,00 € 07.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001823 Servis - BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 90,00 € 07.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001808 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 282,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001808 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 282,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001806 Videozáznam zo seminára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 490,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001806 Videozáznam zo seminára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 490,00 € 06.06.2023 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »